丽水市委组织部2016年部门预算

发布时间:2016-04-20     阅读量:1045

    一、丽水市委组织部概况

    (一)主要职能

    1、负责研究和指导全市党的组织建设工作,加强对党的基层组织建设的指导,探索两新组织党组织的设置形式和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;负责党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究;负责指导全市党组织建设电化教育工作。

    2、贯彻中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策,负责市委关于党政领导班子建设规划、企业经营管理者队伍建设规划和科学技术干部队伍建设规划的组织落实、督促检查;负责全市干部工作的宏观管理;负责指导全市党群机关公务员的管理工作。

    3、负责提出市委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察、考核、日常教育管理,并办理任免、工资、待遇、奖励、退(离)休审批的有关手续;组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置工作;承办中央和地方共同管理和共建单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

    4、负责研究提出党的组织制度、干部人事制度和人才政策体系改革的意见并组织实施。

    5、贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策,指导检查、综合协调全市干部教育工作;负责制定全市干部教育工作规划,组织市委管理的干部和优秀中青年干部以及组织部门干部的培训。

    6、贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策,负责全市人才工作的牵头抓总,制定实施全市人才工作和人才队伍建设的重大政策、重大工程;负责市级各类专家的选拔、管理工作;牵头开展海外高层次人才引进工作;负责高级管理人员和高级科技人才境外培训的组织、选派和管理工作;履行市委人才工作领导小组办公室的职责。

    7、贯彻中央、省委和市委关于退(离)休干部工作的方针政策,指导、检查、协调全市退(离)休干部工作。

    8、负责干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、政策的监督检查工作;受理党员、干部、人才的申诉,负责党员、干部、人才的举报和来信来访工作。

    9、负责指导全市机关党政人才资源统计和干部统计、党组织和党员统计以及干部档案管理工作。

    10、负责指导全市各级组织部门的自身建设。

    11、完成市委和上级领导部门交办的其他任务。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,丽水市委组织部部门预算包括部机关本级预算。

    二、丽水市委组织部2016年部门预算安排情况说明

    (一)收入预算总体安排情况

    部机关2016年收入预算2491.66万元,其中:财政拨款2477.7万元,占99.44%;上级补助收入5万元,占0.2%;上年结转收入8.96万元,占0.36%。

    (二)支出预算总体安排情况

    2016年支出预算2491.66万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1254.2万元、科学技术支出1088.5万元、社会保障和就业支出92.41万元、医疗卫生与计划生育支出56.55万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出763.87万元,日常公用支出148.79万元,项目支出1579万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

    1.2013201行政运行(组织事务)763.7万元,主要用于单位人员经费支出。

    2.2013299其他组织事务支出485.5万元,主要用于日常工作支出,包括部分全市人才专项工作经费支出。

    3.2013699其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)5万元,主要用于日常工作支出。

    4.2069999其他科学技术支出1088.5万元,主要用于全市人才专项工作经费支出。

    5.2080399财政对其他社会保险基金的补助76.44万元,主要用于单位人员的社会保险费支出。

    6.2080504未归口管理的行政单位离退休15.97万元,主要用于离退休干部工资及日常经费的支出。

    7.2100501行政单位医疗56.55万元,主要用于单位人员的医疗费支出。

    (四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费用预算全市总额控制。主要用于机关及下属预算单位人员的招才引智等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算8.46万元,比上年执行数下降4.94%。主要用于接待外单位公务来访活动等支出。增加(或减少)的主要原因是厉行节约,接待标准降低。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算20.13万元,比上年执行数下降29.98%。其中,公务用车运行维护费支出20.13万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是厉行节约,严格控制使用。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


    附件:丽水市委组织部2016年预算公开附表